网站首页 > 党群工作> 党风廉政建设和反腐斗争永远在路上
——我院召开内部审计工作整改部署会
按照市卫健委工作要求,我院采取购买第三方服务形式,对医院公务用车、经济合同、食堂等管理进行了内部审计。12月10日下午,医院召开内部审计工作整改部署会,会议就内部审计反馈情况,部署下步整改工作,提高医院内控管理质量和水平。医院领导及相关部门负责人参加会议。院纪委书记赵建涛主持。
会上,纪检监察科(审计科)主任蔡莹对查出的36项问题进行了逐一通报与讲解,对责任部门、责任领导进行明确部署,明确整改时限,对各部门潜在风险及今后需要关注的方面提出针对性整改建议。
纪委书记赵建涛说,本次审计查出的问题主要表现在几个方面:一是对标上位方面。有些部门负责人对国家法律法规学习不够,未及时根据上级文件要求结合实际制定完善修改医院管理制度。二在执行层面。制定了相关制度,但是学习掌握不够,执行不够。三是责任落实不到位。有些科室负责人对于主体责任认知不清晰,履职不到位,相关主管部门培训审核不到位等。四是监管不到位。对本科室履行监督管理责任落实不够,对第三方管理公司履约监督考核流于形式。
钱燎副院长、郑绪斌副院长、魏超副院长分别对各自分管部门工作情况进行点评,对下步整改工作进行部署。
党委书记陈建华提工作要求:一要提高政治站位,强化责任担当。要充分认识审计整改工作重要性,以务实态度做好工作。二要增强责任意识。各科室要切实担起审计整改主体责任,明确整改措施,按照责任分工,确保完成整改工作。三要强化自我监督,各科室要加强内控建设,着力完善制度,扎实推进监管。四要注重由“点的整改”到“面的提升”,通过找“病灶”,怯“病根”,举一反三,确保整改一个问题,避免一批问题,规范程序,完善制度,促进管理提升。
下步医院将严格落实审计整改后半篇文章,真正做到监督有回声,整改有时效,并不断强化内部审计成果运用,强化纪律约束,不断加强干部监督管理,为医院高质量发展提供有力支撑。
(通讯员:孔正)